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NOTA DE EMPENHO 2017NE01899

Favorecido

ADRIANO ARAUJO ARRUDA.
R$ 2.000,00
 

CPF/CNPJ:

05138455346

Emissão:

14/11/2017

Plano Interno:

EXTENSUL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Processo:

265558/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

EXTENSAO UNIVERSITARIA

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Promoção da Extensão Universitária - UEMA

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Endereço:

UEMA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

VALOR REF. BOLSA DE MONI TORIA CONF. RES. 195/2015CADUEMA EF. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017.(ITEM 18001)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01899 14/11/2017 2.000,00 1.500,00 1.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. BOLSA DE MONI TORIA CONF. RES. 195/2015CADUEMA EF. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017.(ITEM 18001)
2017NE01899 14/11/2017 2.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510088)
2017NL02245 14/11/2017 0,00 500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510088)
2017NL02382 23/11/2017 0,00 500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510088)
2017NL02773 15/12/2017 0,00 500,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02246 14/11/2017 0,00 0,00 500,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02364 23/11/2017 0,00 0,00 500,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02667 27/12/2017 0,00 0,00 500,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB02667 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 28122017
2017NS00112 27/12/2017 0,00 0,00 -500,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE01899 14/11/2017 500,00 1.000,00
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