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NOTA DE EMPENHO 2017NE02925

Favorecido

ASSOC DE P E A DO B S BERNARDO
R$ 31.150,00
 

CPF/CNPJ:

12538161000112

Emissão:

04/05/2017

Plano Interno:

LOCAMEDIO

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

148416/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DELOCACAO DE N 091/2016/FIRMADO ENTRE SEEDUC E ASSC.PAIS E M SAO BERNARDO ONDE FUNCIONA CE SAO CRISTOVAO/MERSES MAIO E JUNHO MAIO/ 4.450,00 JUNHO 4.45

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02925 04/05/2017 8.901,00 31.150,00 31.150,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DELOCACAO DE N 091/2016/FIRMADO ENTRE SEEDUC E ASSC.PAIS E M SAO BERNARDO ONDE FUNCIONA CE SAO CRISTOVAO/MERSES MAIO E JUNHO MAIO/ 4.450,00 JUNHO 4.45
2017NE02925 04/05/2017 8.901,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 02925/2017-CONFOREM AUTORIZACAO FLSRETRO PARA DOIS MESES -JULHO E AGOSTO/2017.
2017NE05368 05/07/2017 8.900,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2925/ 2017CORRESPONDENTE A CONTRATODE LOCACAO 091/2016/ ONDEFUNCIONA O C.E. SAO CRISTOVAO/BAIRRO SAO BERNARDOMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2017.
2017NE08749 31/08/2017 8.900,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DAN 2925/20176/OBJ.CONTRATODE LOCACAO DE IMOVEL 091/2015, ONDE FUNCIONA C.E.SAO BERNARDO/MES DE NOVEMBRO DE 2017/ANEXO SAO NERNARDO.
2017NE11205 10/11/2017 4.450,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 02925 PARACANCELAMENTO DE SALDO_DE EMPENHO.
2017NE13411 31/12/2017 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL05940 12/06/2017 0,00 4.450,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL07507 14/07/2017 0,00 4.450,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL09023 08/08/2017 0,00 4.450,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL11728 14/09/2017 0,00 4.450,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL13051 11/10/2017 0,00 4.450,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL15443 23/11/2017 0,00 4.450,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL16526 12/12/2017 0,00 4.450,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB09425 13/06/2017 0,00 0,00 4.450,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB11912 17/07/2017 0,00 0,00 4.450,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB13701 10/08/2017 0,00 0,00 4.450,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB17184 15/09/2017 0,00 0,00 4.450,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB20065 19/10/2017 0,00 0,00 4.450,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB24624 07/12/2017 0,00 0,00 4.450,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB24863 14/12/2017 0,00 0,00 4.450,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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