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NOTA DE EMPENHO 2017NE00834

Favorecido

CTE - CONSTRUCOES TERRAPL.E EMPREEND.LTDA
R$ 1.777.138,01
 

CPF/CNPJ:

69378966000163

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

CONSERRODOV

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

158445/16

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Logística e Transporte

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Conservação e Manutenção de Rodovias

Fonte:

CONS.DE INT.NO DOMINIO CCONOMICO-COMBUSTIVEIS

Descrição

COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.010/15; CONSERVACAO DAS RODOVIAS ESTAUDAIS NAREGIONAL DE PINHEIRO/MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00834 18/04/2017 1.777.138,01 1.777.138,01 1.777.138,01
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.010/15; CONSERVACAO DAS RODOVIAS ESTAUDAIS NAREGIONAL DE PINHEIRO/MA.
2017NE00834 18/04/2017 1.777.138,01 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL01989 18/04/2017 0,00 281.053,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL03322 09/06/2017 0,00 198.898,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL03687 30/06/2017 0,00 329.453,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL03693 30/06/2017 0,00 13.191,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL05053 14/08/2017 0,00 207.255,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL05055 14/08/2017 0,00 347.585,65 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL06651 04/10/2017 0,00 137.135,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL06653 04/10/2017 0,00 215.135,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL06657 04/10/2017 0,00 47.428,87 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB01344 19/04/2017 0,00 0,00 3.091,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB01343 19/04/2017 0,00 0,00 277.961,89
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB02319 12/06/2017 0,00 0,00 7.657,57
PAGAMENTO (700214)
2017OB02318 12/06/2017 0,00 0,00 191.240,49
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 97350862000186 - MORIAH TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES E COM. LTDA
2017NL03688 30/06/2017 0,00 0,00 329.453,30
PAGAMENTO (700115)
Descrição:
2017NL03695 30/06/2017 0,00 0,00 13.191,83
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB03577 15/08/2017 0,00 0,00 2.279,82
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB03579 15/08/2017 0,00 0,00 3.823,44
PAGAMENTO (700214)
2017OB03576 15/08/2017 0,00 0,00 204.976,10
PAGAMENTO (700214)
2017OB03578 15/08/2017 0,00 0,00 343.762,21
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB04501 05/10/2017 0,00 0,00 1.508,49
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB04503 05/10/2017 0,00 0,00 2.366,49
PAGAMENTO (700214)
2017OB04500 05/10/2017 0,00 0,00 135.626,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB04502 05/10/2017 0,00 0,00 212.769,38
PAGAMENTO (700214)
2017OB04506 05/10/2017 0,00 0,00 47.428,87
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
Descrição: CANCELADA OB 4503 VALOR A MAIOR
2017GR00152 05/10/2017 0,00 0,00 -2.366,49
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB04632 10/10/2017 0,00 0,00 2.366,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB05793 06/12/2017 0,00 0,00 0,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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