ANDERSON DA COSTA LIMA

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE00132

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NO PERIODO DE 26/08/2017 A 27/08/2017

266,00 266,00 266,00
Totais: 266,00 266,00 266,00

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