Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00129
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NO PERIODO DE 18/09/2017 A 20/09/2017 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
Totais: | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
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