RAYLLON DA CONCEICAO SOUSA

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE00129

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA CURTEAR DESPESAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A SERVICO DA UNIDADE COM DESTINO A FORMOSA DA SERRA NEGRA PARA PARTICIPAR DE OPERACAO NO PERIODO DE 18/09/2017 A 20/09/2017

399,00 399,00 399,00
Totais: 399,00 399,00 399,00

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