CPF/CNPJ:
32972555368
Emissão:
22/02/2017
Plano Interno:
MANUCIRET02
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
33345/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
AV. SENADOR ALEXANDRE COSTA 2657
Municipio:
CAXIAS
Estado:
MA
CEP:
65605515
36015 EMPENHO REF AO CONTRATO N 42/2016 REF A LOCACAO DEIMOVEL COMERCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DA 2 CIRETRAN-CAXIAS/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00469 | 22/02/2017 | 35.001,00 | 66.266,68 | 66.266,68 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36015 EMPENHO REF AO CONTRATO N 42/2016 REF A LOCACAO DEIMOVEL COMERCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DA 2 CIRETRAN-CAXIAS/MA.
|
2017NE00469 | 22/02/2017 | 35.001,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00469 REF.A LOCACAO DE IMOVEL MESDE JUNHO/2017
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2017NE02801 | 17/07/2017 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF A IRONALDO BEZERRA DE ALENCAR,PARA LO-CACAO DE IMOVEL,CONFORME CONTRATO 42/2016 ,NA CIRETRAN DE CAXIAS-MA,REF AO MES DE JULHO/2017.
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2017NE03236 | 17/08/2017 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36015 REFORCO 2017NE00469 REF ALOCACAO IMOVEL CONTRATO -N. 42/2016 DA CIRETRAN DECAXIAS-MA MES DE AGOSTO/ 2017.
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2017NE03996 | 25/09/2017 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36015 REFORCO 2017NE00469 REFA LOCACAO DE IMOVEL MESDE SETEMBRO DA 2.CIRETRANDE CAXIAS CONTRATO N.42/ 2016.
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2017NE04190 | 05/10/2017 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36015 REFORCO 2017NE00469 REF A LOCACAO DE IMOVEL MES DEOUTUBRO DA 2. CIRETRAN DECAXIAS CONTRATO N.42/2016
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2017NE04814 | 21/11/2017 | 3.266,68 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00469.
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2017NE05698 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
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2017NL00551 | 22/02/2017 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL01833 | 07/04/2017 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL02364 | 28/04/2017 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL03130 | 30/05/2017 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL04147 | 17/07/2017 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2017NL05251 | 17/08/2017 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
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2017NL06590 | 25/09/2017 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
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2017NL06943 | 05/10/2017 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
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2017NL08241 | 21/11/2017 | 0,00 | 3.266,68 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00590 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB01433 | 07/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB01776 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB02381 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03137 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB03684 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB04493 | 25/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB04745 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB05478 | 21/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.266,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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