Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE00469

Favorecido

IRONALDO JOSE BEZERRA DE ALENCAR
R$ 66.266,68
 

CPF/CNPJ:

32972555368

Emissão:

22/02/2017

Plano Interno:

MANUCIRET02

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Processo:

33345/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Endereço:

AV. SENADOR ALEXANDRE COSTA 2657

Municipio:

CAXIAS

Estado:

MA

CEP:

65605515

Descrição

36015 EMPENHO REF AO CONTRATO N 42/2016 REF A LOCACAO DEIMOVEL COMERCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DA 2 CIRETRAN-CAXIAS/MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00469 22/02/2017 35.001,00 66.266,68 66.266,68
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 36015 EMPENHO REF AO CONTRATO N 42/2016 REF A LOCACAO DEIMOVEL COMERCIAL,PARA FUNCIONAMENTO DA 2 CIRETRAN-CAXIAS/MA.
2017NE00469 22/02/2017 35.001,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00469 REF.A LOCACAO DE IMOVEL MESDE JUNHO/2017
2017NE02801 17/07/2017 7.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF A IRONALDO BEZERRA DE ALENCAR,PARA LO-CACAO DE IMOVEL,CONFORME CONTRATO 42/2016 ,NA CIRETRAN DE CAXIAS-MA,REF AO MES DE JULHO/2017.
2017NE03236 17/08/2017 7.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36015 REFORCO 2017NE00469 REF ALOCACAO IMOVEL CONTRATO -N. 42/2016 DA CIRETRAN DECAXIAS-MA MES DE AGOSTO/ 2017.
2017NE03996 25/09/2017 7.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36015 REFORCO 2017NE00469 REFA LOCACAO DE IMOVEL MESDE SETEMBRO DA 2.CIRETRANDE CAXIAS CONTRATO N.42/ 2016.
2017NE04190 05/10/2017 7.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 36015 REFORCO 2017NE00469 REF A LOCACAO DE IMOVEL MES DEOUTUBRO DA 2. CIRETRAN DECAXIAS CONTRATO N.42/2016
2017NE04814 21/11/2017 3.266,68 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00469.
2017NE05698 28/12/2017 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL00551 22/02/2017 0,00 14.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL01833 07/04/2017 0,00 7.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL02364 28/04/2017 0,00 7.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL03130 30/05/2017 0,00 7.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL04147 17/07/2017 0,00 7.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL05251 17/08/2017 0,00 7.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL06590 25/09/2017 0,00 7.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL06943 05/10/2017 0,00 7.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510085)
2017NL08241 21/11/2017 0,00 3.266,68 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00590 22/02/2017 0,00 0,00 14.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01433 07/04/2017 0,00 0,00 7.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01776 28/04/2017 0,00 0,00 7.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02381 30/05/2017 0,00 0,00 7.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03137 17/07/2017 0,00 0,00 7.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03684 17/08/2017 0,00 0,00 7.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04493 25/09/2017 0,00 0,00 7.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04745 05/10/2017 0,00 0,00 7.000,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB05478 21/11/2017 0,00 0,00 3.266,68

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,