CPF/CNPJ:
06417398000142
Emissão:
16/02/2017
Plano Interno:
MANUCIRET04
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
15444/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
39041 EMPENHO REF. A SAAE DACIRETRAN DE BALSAS MES DEJANEIRO/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00311 | 16/02/2017 | 47,00 | 581,42 | 581,42 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 39041 EMPENHO REF. A SAAE DACIRETRAN DE BALSAS MES DEJANEIRO/2017
|
2017NE00311 | 16/02/2017 | 47,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39041 REFORCO 2017NE00311 REF. A SAAE SERV. AGUA/ESGOTO-CIRETRAN BALSAS FEV/2017.
|
2017NE00594 | 06/03/2017 | 46,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00311 REF.A SAAE DE BALSAS MAR/17
|
2017NE01165 | 04/04/2017 | 46,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39041 REFORCO 2017NE00311 REF ASAAE MES DE ABRIL.
|
2017NE01685 | 09/05/2017 | 50,16 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00311 REF SAAE BALSAS MAIO/2017.
|
2017NE02084 | 30/05/2017 | 49,02 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00311 REF.A SAAE DE BALSAS JUN/17
|
2017NE02594 | 04/07/2017 | 50,12 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39041 REFORCO 2017NE00311 REF.A SAAE BALSAS MES DEJULHO/2017.
|
2017NE03112 | 03/08/2017 | 49,02 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE03561 REF SAAE BALSAS , MES DE AGOSTO/2017.
|
2017NE03561 | 31/08/2017 | 49,02 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO 2017NE00311 REF SAAE BALSAS,PARA PAGAMEN-TO DO MES DE SETEMBRO/17.
|
2017NE04131 | 03/10/2017 | 49,02 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39041 REFORCO 2017NE00311 REF ASAAE BALSAS CONSUMO MESDE OUTUBRO
|
2017NE04530 | 30/10/2017 | 49,02 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39041 REFORCO 2017NE00311 REF SAAE BALSAS MES DE NOVEM-BRO/2017
|
2017NE05219 | 01/12/2017 | 49,02 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: 39041 EMPENHO REF. A SAAE DEBALSAS MES DE DEZEMBRO/17
|
2017NE05373 | 13/12/2017 | 49,02 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DA 2017NE00311.
|
2017NE05682 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00314 | 16/02/2017 | 0,00 | 46,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00861 | 06/03/2017 | 0,00 | 46,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01720 | 04/04/2017 | 0,00 | 46,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL02600 | 09/05/2017 | 0,00 | 50,16 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03125 | 30/05/2017 | 0,00 | 49,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL03872 | 04/07/2017 | 0,00 | 50,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL04852 | 03/08/2017 | 0,00 | 49,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05749 | 31/08/2017 | 0,00 | 49,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL06826 | 03/10/2017 | 0,00 | 49,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL07568 | 30/10/2017 | 0,00 | 49,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL08820 | 01/12/2017 | 0,00 | 49,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL09176 | 13/12/2017 | 0,00 | 49,02 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00340 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 46,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL00330 | 16/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -46,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00395 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 46,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00720 | 06/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 46,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01371 | 04/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 46,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01951 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 50,16 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02380 | 30/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 49,02 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02940 | 04/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 50,12 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03525 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 49,02 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04018 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 49,02 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04681 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 49,02 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05120 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 49,02 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05906 | 01/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 49,02 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB06123 | 13/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 49,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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