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NOTA DE EMPENHO 2017NE01038

Favorecido

SPACECOMM MONITORAMENTO LTDA
R$ 167.316,44
 

CPF/CNPJ:

09070101000103

Emissão:

22/02/2017

Plano Interno:

MONIELETRO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

3192/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Administração Peniten

Ação:

Modernização da Gestão - SEAP

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE MONITORAMENTO, CONTROLE E RASTREAMENTO DE SENTENCIADOS NO INTERIOR,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01038 22/02/2017 167.316,44 167.316,44 167.316,44
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AOS SERVICOSDE MONITORAMENTO, CONTROLE E RASTREAMENTO DE SENTENCIADOS NO INTERIOR,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016
2017NE01038 22/02/2017 167.316,44 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2017NL01034 22/02/2017 0,00 167.316,44 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
2017OB01638 03/03/2017 0,00 0,00 18.404,81
PAGAMENTO (700214)
2017OB01628 03/03/2017 0,00 0,00 131.092,44
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB01637 03/03/2017 0,00 0,00 8.365,82
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB01639 03/03/2017 0,00 0,00 7.780,21
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
2017NL10626 08/11/2017 0,00 0,00 1.673,16

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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