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NOTA DE EMPENHO 2017NE02659

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE RAPOSA
R$ 56.135,60
 

CPF/CNPJ:

14049707000105

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02659 19/04/2017 11.227,92 50.521,14 44.907,68
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02659 19/04/2017 11.227,92 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04924 09/06/2017 11.226,92 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07108 03/08/2017 11.226,92 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11436 03/11/2017 5.613,46 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11846 08/11/2017 16.840,38 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04527 27/04/2017 0,00 5.613,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05261 10/05/2017 0,00 5.613,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07921 12/06/2017 0,00 5.613,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09320 04/07/2017 0,00 5.613,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11542 07/08/2017 0,00 5.613,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14163 14/09/2017 0,00 5.613,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17025 03/11/2017 0,00 5.613,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17873 16/11/2017 0,00 5.613,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19595 12/12/2017 0,00 5.613,46 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04110 02/05/2017 0,00 0,00 5.613,46
PAGAMENTO (700214)
2017OB04680 10/05/2017 0,00 0,00 5.613,46
PAGAMENTO (700214)
2017OB06773 12/06/2017 0,00 0,00 5.613,46
PAGAMENTO (700214)
2017OB08181 10/07/2017 0,00 0,00 5.613,46
PAGAMENTO (700214)
2017OB09854 09/08/2017 0,00 0,00 5.613,46
PAGAMENTO (700214)
2017OB11999 15/09/2017 0,00 0,00 5.613,46
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11999 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00437 15/09/2017 0,00 0,00 -5.613,46
PAGAMENTO (700214)
2017OB13610 11/10/2017 0,00 0,00 5.613,46
PAGAMENTO (700214)
2017OB14966 06/11/2017 0,00 0,00 5.613,46
PAGAMENTO (700214)
2017OB16716 05/12/2017 0,00 0,00 5.613,46

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE02659 19/04/2017 5.613,46 11.226,92
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