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NOTA DE EMPENHO 2017NE02676

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SAO B.DO RIO PRETO
R$ 35.633,10
 

CPF/CNPJ:

14016482000182

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02676 19/04/2017 7.127,42 32.068,89 28.505,68
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02676 19/04/2017 7.127,42 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04944 09/06/2017 7.126,42 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07128 03/08/2017 7.126,42 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11453 03/11/2017 3.563,21 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11870 08/11/2017 10.689,63 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04559 27/04/2017 0,00 3.563,21 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05288 10/05/2017 0,00 3.563,21 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07938 12/06/2017 0,00 3.563,21 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09337 04/07/2017 0,00 3.563,21 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11561 07/08/2017 0,00 3.563,21 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14182 14/09/2017 0,00 3.563,21 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17042 03/11/2017 0,00 3.563,21 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17890 16/11/2017 0,00 3.563,21 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19619 12/12/2017 0,00 3.563,21 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04026 02/05/2017 0,00 0,00 3.563,21
PAGAMENTO (700214)
2017OB04701 10/05/2017 0,00 0,00 3.563,21
PAGAMENTO (700214)
2017OB06790 12/06/2017 0,00 0,00 3.563,21
PAGAMENTO (700214)
2017OB08198 10/07/2017 0,00 0,00 3.563,21
PAGAMENTO (700214)
2017OB09871 09/08/2017 0,00 0,00 3.563,21
PAGAMENTO (700214)
2017OB12016 15/09/2017 0,00 0,00 3.563,21
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12016 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00454 15/09/2017 0,00 0,00 -3.563,21
PAGAMENTO (700214)
2017OB13627 11/10/2017 0,00 0,00 3.563,21
PAGAMENTO (700214)
2017OB14983 06/11/2017 0,00 0,00 3.563,21
PAGAMENTO (700214)
2017OB16733 05/12/2017 0,00 0,00 3.563,21

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE02676 19/04/2017 3.563,21 7.126,42
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