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NOTA DE EMPENHO 2017NE02702

Favorecido

FMS-PREF.M.DE SITIO NOVO
R$ 34.317,40
 

CPF/CNPJ:

13911662000165

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02702 19/04/2017 6.864,28 30.884,76 27.453,12
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02702 19/04/2017 6.864,28 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04972 09/06/2017 6.863,28 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07154 03/08/2017 6.863,28 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11481 03/11/2017 3.431,64 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11906 08/11/2017 10.294,92 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04617 27/04/2017 0,00 3.431,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05416 10/05/2017 0,00 3.431,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07966 12/06/2017 0,00 3.431,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09367 04/07/2017 0,00 3.431,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11610 08/08/2017 0,00 3.431,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14208 14/09/2017 0,00 3.431,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17073 03/11/2017 0,00 3.431,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17920 16/11/2017 0,00 3.431,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19648 12/12/2017 0,00 3.431,64 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04084 02/05/2017 0,00 0,00 3.431,64
PAGAMENTO (700214)
2017OB04729 10/05/2017 0,00 0,00 3.431,64
PAGAMENTO (700214)
2017OB06816 12/06/2017 0,00 0,00 3.431,64
PAGAMENTO (700214)
2017OB08224 10/07/2017 0,00 0,00 3.431,64
PAGAMENTO (700214)
2017OB09897 09/08/2017 0,00 0,00 3.431,64
PAGAMENTO (700214)
2017OB12042 15/09/2017 0,00 0,00 3.431,64
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12042 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00480 15/09/2017 0,00 0,00 -3.431,64
PAGAMENTO (700214)
2017OB13653 11/10/2017 0,00 0,00 3.431,64
PAGAMENTO (700214)
2017OB15030 06/11/2017 0,00 0,00 3.431,64
PAGAMENTO (700214)
2017OB16759 05/12/2017 0,00 0,00 3.431,64

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE02702 19/04/2017 3.431,64 6.863,28
l

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