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NOTA DE EMPENHO 2017NE02585

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE ITINGA
R$ 49.696,70
 

CPF/CNPJ:

13863418000174

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02585 18/04/2017 9.940,14 44.726,13 39.756,56
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02585 18/04/2017 9.940,14 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04825 08/06/2017 9.939,14 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07039 03/08/2017 9.939,14 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11367 03/11/2017 4.969,57 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11750 07/11/2017 14.908,71 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04432 26/04/2017 0,00 4.969,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05194 09/05/2017 0,00 4.969,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07846 12/06/2017 0,00 4.969,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09220 04/07/2017 0,00 4.969,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11466 07/08/2017 0,00 4.969,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14085 14/09/2017 0,00 4.969,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16946 03/11/2017 0,00 4.969,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17802 16/11/2017 0,00 4.969,57 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19509 12/12/2017 0,00 4.969,57 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03993 02/05/2017 0,00 0,00 4.969,57
PAGAMENTO (700214)
2017OB04616 10/05/2017 0,00 0,00 4.969,57
PAGAMENTO (700214)
2017OB06710 12/06/2017 0,00 0,00 4.969,57
PAGAMENTO (700214)
2017OB08118 10/07/2017 0,00 0,00 4.969,57
PAGAMENTO (700214)
2017OB09791 09/08/2017 0,00 0,00 4.969,57
PAGAMENTO (700214)
2017OB11935 15/09/2017 0,00 0,00 4.969,57
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11935 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00373 15/09/2017 0,00 0,00 -4.969,57
PAGAMENTO (700214)
2017OB13546 11/10/2017 0,00 0,00 4.969,57
PAGAMENTO (700214)
2017OB14903 06/11/2017 0,00 0,00 4.969,57
PAGAMENTO (700214)
2017OB16653 05/12/2017 0,00 0,00 4.969,57

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE02585 18/04/2017 4.969,57 9.939,14
l

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