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NOTA DE EMPENHO 2017NE02628

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE NOVA OLINDA DO MARANHAO
R$ 39.261,60
 

CPF/CNPJ:

13845115000129

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02628 19/04/2017 7.853,12 35.334,54 31.408,48
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02628 19/04/2017 7.853,12 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04883 08/06/2017 7.852,12 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07074 03/08/2017 7.852,12 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11401 03/11/2017 3.926,06 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11812 08/11/2017 11.778,18 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04491 27/04/2017 0,00 3.926,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05231 10/05/2017 0,00 3.926,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07891 12/06/2017 0,00 3.926,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09254 04/07/2017 0,00 3.926,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11501 07/08/2017 0,00 3.926,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14124 14/09/2017 0,00 3.926,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16989 03/11/2017 0,00 3.926,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17843 16/11/2017 0,00 3.926,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19554 12/12/2017 0,00 3.926,06 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04041 02/05/2017 0,00 0,00 3.926,06
PAGAMENTO (700214)
2017OB04650 10/05/2017 0,00 0,00 3.926,06
PAGAMENTO (700214)
2017OB06744 12/06/2017 0,00 0,00 3.926,06
PAGAMENTO (700214)
2017OB08152 10/07/2017 0,00 0,00 3.926,06
PAGAMENTO (700214)
2017OB09825 09/08/2017 0,00 0,00 3.926,06
PAGAMENTO (700214)
2017OB11970 15/09/2017 0,00 0,00 3.926,06
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11970 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00408 15/09/2017 0,00 0,00 -3.926,06
PAGAMENTO (700214)
2017OB13581 11/10/2017 0,00 0,00 3.926,06
PAGAMENTO (700214)
2017OB14937 06/11/2017 0,00 0,00 3.926,06
PAGAMENTO (700214)
2017OB16687 05/12/2017 0,00 0,00 3.926,06

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE02628 19/04/2017 3.926,06 7.852,12
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