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NOTA DE EMPENHO 2017NE02433

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE ANAJATUBA
R$ 51.801,00
 

CPF/CNPJ:

12607392000130

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02433 18/04/2017 10.361,00 46.620,00 41.440,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02433 18/04/2017 10.361,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04706 08/06/2017 10.360,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06935 02/08/2017 10.360,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11280 03/11/2017 5.180,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11656 07/11/2017 15.540,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04331 26/04/2017 0,00 5.180,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05067 09/05/2017 0,00 5.180,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07675 09/06/2017 0,00 5.180,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09060 04/07/2017 0,00 5.180,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11385 07/08/2017 0,00 5.180,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL13982 14/09/2017 0,00 5.180,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16852 03/11/2017 0,00 5.180,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17468 10/11/2017 0,00 5.180,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19374 11/12/2017 0,00 5.180,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03912 02/05/2017 0,00 0,00 5.180,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04535 10/05/2017 0,00 0,00 5.180,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB06629 12/06/2017 0,00 0,00 5.180,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB08037 10/07/2017 0,00 0,00 5.180,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB09710 09/08/2017 0,00 0,00 5.180,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB11854 15/09/2017 0,00 0,00 5.180,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11854 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00292 15/09/2017 0,00 0,00 -5.180,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB13463 11/10/2017 0,00 0,00 5.180,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB14822 06/11/2017 0,00 0,00 5.180,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB16572 05/12/2017 0,00 0,00 5.180,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE02433 18/04/2017 5.180,00 10.360,00
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