CPF/CNPJ:
12607392000130
Emissão:
18/04/2017
Plano Interno:
FARMABASICA
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
34190/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02433 | 18/04/2017 | 10.361,00 | 46.620,00 | 41.440,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
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2017NE02433 | 18/04/2017 | 10.361,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
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2017NE04706 | 08/06/2017 | 10.360,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
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2017NE06935 | 02/08/2017 | 10.360,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
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2017NE11280 | 03/11/2017 | 5.180,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
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2017NE11656 | 07/11/2017 | 15.540,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2017NL04331 | 26/04/2017 | 0,00 | 5.180,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2017NL05067 | 09/05/2017 | 0,00 | 5.180,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL07675 | 09/06/2017 | 0,00 | 5.180,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2017NL09060 | 04/07/2017 | 0,00 | 5.180,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11385 | 07/08/2017 | 0,00 | 5.180,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13982 | 14/09/2017 | 0,00 | 5.180,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2017NL16852 | 03/11/2017 | 0,00 | 5.180,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2017NL17468 | 10/11/2017 | 0,00 | 5.180,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2017NL19374 | 11/12/2017 | 0,00 | 5.180,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB03912 | 02/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.180,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB04535 | 10/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.180,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB06629 | 12/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.180,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB08037 | 10/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.180,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB09710 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.180,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB11854 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.180,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11854 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
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2017NS00292 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -5.180,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB13463 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.180,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB14822 | 06/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.180,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB16572 | 05/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.180,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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2017NE02433 | 18/04/2017 | 5.180,00 | 10.360,00 |
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