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NOTA DE EMPENHO 2017NE02586

Favorecido

FMS-PREFEITURA M. DE JATOBA
R$ 18.409,00
 

CPF/CNPJ:

12086790000159

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02586 18/04/2017 3.682,60 16.567,20 14.726,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02586 18/04/2017 3.682,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04830 08/06/2017 3.681,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07040 03/08/2017 3.681,60 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11368 03/11/2017 1.840,80 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11752 07/11/2017 5.522,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04433 26/04/2017 0,00 1.840,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05196 09/05/2017 0,00 1.840,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07847 12/06/2017 0,00 1.840,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09221 04/07/2017 0,00 1.840,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11467 07/08/2017 0,00 1.840,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14086 14/09/2017 0,00 1.840,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16947 03/11/2017 0,00 1.840,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17804 16/11/2017 0,00 1.840,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19510 12/12/2017 0,00 1.840,80 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03994 02/05/2017 0,00 0,00 1.840,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB04617 10/05/2017 0,00 0,00 1.840,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB06711 12/06/2017 0,00 0,00 1.840,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB08119 10/07/2017 0,00 0,00 1.840,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB09792 09/08/2017 0,00 0,00 1.840,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB11936 15/09/2017 0,00 0,00 1.840,80
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11936 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00374 15/09/2017 0,00 0,00 -1.840,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB13547 11/10/2017 0,00 0,00 1.840,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB14904 06/11/2017 0,00 0,00 1.840,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB16654 05/12/2017 0,00 0,00 1.840,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE02586 18/04/2017 1.840,80 3.681,60
l

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