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NOTA DE EMPENHO 2017NE02664

Favorecido

FMS-PREFEITURA M. DE S.FELIX DE BALSAS
R$ 7.226,32
 

CPF/CNPJ:

12052741000103

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02664 19/04/2017 1.807,58 7.226,32 7.226,32
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02664 19/04/2017 1.807,58 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04929 09/06/2017 1.806,58 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07116 03/08/2017 1.806,58 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11441 03/11/2017 903,29 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11855 08/11/2017 2.709,87 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE PARA CORRECAO ORCAMENTARIA
2017NE14566 29/12/2017 -903,29 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA.
2017NE14646 29/12/2017 -904,29 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2017NL04537 19/04/2017 0,00 -1.460,45 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2017NL21103 19/04/2017 0,00 -903,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04532 27/04/2017 0,00 1.460,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04564 27/04/2017 0,00 903,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05365 10/05/2017 0,00 903,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07926 12/06/2017 0,00 903,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09325 04/07/2017 0,00 903,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11547 07/08/2017 0,00 903,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14169 14/09/2017 0,00 903,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17030 03/11/2017 0,00 903,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17878 16/11/2017 0,00 903,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19603 12/12/2017 0,00 903,29 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04040 02/05/2017 0,00 0,00 903,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB04706 10/05/2017 0,00 0,00 903,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB06778 12/06/2017 0,00 0,00 903,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB08186 10/07/2017 0,00 0,00 903,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB09859 09/08/2017 0,00 0,00 903,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB12004 15/09/2017 0,00 0,00 903,29
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12004 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00442 15/09/2017 0,00 0,00 -903,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB13615 11/10/2017 0,00 0,00 903,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB14971 06/11/2017 0,00 0,00 903,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB16721 05/12/2017 0,00 0,00 903,29

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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