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NOTA DE EMPENHO 2017NE02614

Favorecido

FMS-PREFEITURA M. DE MATA ROMA
R$ 31.371,30
 

CPF/CNPJ:

11990341000178

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02614 18/04/2017 6.275,06 28.233,27 25.096,24
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02614 18/04/2017 6.275,06 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04865 08/06/2017 6.274,06 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07060 03/08/2017 6.274,06 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11387 03/11/2017 3.137,03 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11781 07/11/2017 9.411,09 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04468 27/04/2017 0,00 3.137,03 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05217 10/05/2017 0,00 3.137,03 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07873 12/06/2017 0,00 3.137,03 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09240 04/07/2017 0,00 3.137,03 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11486 07/08/2017 0,00 3.137,03 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14109 14/09/2017 0,00 3.137,03 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16975 03/11/2017 0,00 3.137,03 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17825 16/11/2017 0,00 3.137,03 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19540 12/12/2017 0,00 3.137,03 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04018 02/05/2017 0,00 0,00 3.137,03
PAGAMENTO (700214)
2017OB04636 10/05/2017 0,00 0,00 3.137,03
PAGAMENTO (700214)
2017OB06730 12/06/2017 0,00 0,00 3.137,03
PAGAMENTO (700214)
2017OB08138 10/07/2017 0,00 0,00 3.137,03
PAGAMENTO (700214)
2017OB09811 09/08/2017 0,00 0,00 3.137,03
PAGAMENTO (700214)
2017OB11956 15/09/2017 0,00 0,00 3.137,03
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11956 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00394 15/09/2017 0,00 0,00 -3.137,03
PAGAMENTO (700214)
2017OB13566 11/10/2017 0,00 0,00 3.137,03
PAGAMENTO (700214)
2017OB14923 06/11/2017 0,00 0,00 3.137,03
PAGAMENTO (700214)
2017OB16673 05/12/2017 0,00 0,00 3.137,03

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE02614 18/04/2017 3.137,03 6.274,06
l

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