Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE02434

Favorecido

FMS - PREFEITURA M. DE ANAPURUS
R$ 29.137,20
 

CPF/CNPJ:

11927361000102

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02434 18/04/2017 5.828,24 26.222,58 23.308,96
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02434 18/04/2017 5.828,24 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04707 08/06/2017 5.827,24 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06936 02/08/2017 5.827,24 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11281 03/11/2017 2.913,62 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11657 07/11/2017 8.740,86 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04332 26/04/2017 0,00 2.913,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05068 09/05/2017 0,00 2.913,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07679 09/06/2017 0,00 2.913,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09061 04/07/2017 0,00 2.913,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11386 07/08/2017 0,00 2.913,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL13983 14/09/2017 0,00 2.913,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16853 03/11/2017 0,00 2.913,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17470 10/11/2017 0,00 2.913,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19375 11/12/2017 0,00 2.913,62 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03913 02/05/2017 0,00 0,00 2.913,62
PAGAMENTO (700214)
2017OB04536 10/05/2017 0,00 0,00 2.913,62
PAGAMENTO (700214)
2017OB06630 12/06/2017 0,00 0,00 2.913,62
PAGAMENTO (700214)
2017OB08038 10/07/2017 0,00 0,00 2.913,62
PAGAMENTO (700214)
2017OB09711 09/08/2017 0,00 0,00 2.913,62
PAGAMENTO (700214)
2017OB11855 15/09/2017 0,00 0,00 2.913,62
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11855 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00293 15/09/2017 0,00 0,00 -2.913,62
PAGAMENTO (700214)
2017OB13464 11/10/2017 0,00 0,00 2.913,62
PAGAMENTO (700214)
2017OB14823 06/11/2017 0,00 0,00 2.913,62
PAGAMENTO (700214)
2017OB16573 05/12/2017 0,00 0,00 2.913,62

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE02434 18/04/2017 2.913,62 5.827,24
l

+

,