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NOTA DE EMPENHO 2017NE02511

Favorecido

FMS-PREFEITUA M.DE CENTRAL DO MARANHAO
R$ 16.235,80
 

CPF/CNPJ:

11914760000120

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02511 18/04/2017 3.247,96 14.611,32 12.987,84
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02511 18/04/2017 3.247,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04759 08/06/2017 3.246,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06981 03/08/2017 3.246,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11323 03/11/2017 1.623,48 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11707 07/11/2017 4.870,44 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04388 26/04/2017 0,00 1.623,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05115 09/05/2017 0,00 1.623,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07778 09/06/2017 0,00 1.623,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09181 04/07/2017 0,00 1.623,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11427 07/08/2017 0,00 1.623,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14033 14/09/2017 0,00 1.623,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16902 03/11/2017 0,00 1.623,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17744 16/11/2017 0,00 1.623,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19461 11/12/2017 0,00 1.623,48 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03954 02/05/2017 0,00 0,00 1.623,48
PAGAMENTO (700214)
2017OB04577 10/05/2017 0,00 0,00 1.623,48
PAGAMENTO (700214)
2017OB06671 12/06/2017 0,00 0,00 1.623,48
PAGAMENTO (700214)
2017OB08079 10/07/2017 0,00 0,00 1.623,48
PAGAMENTO (700214)
2017OB09752 09/08/2017 0,00 0,00 1.623,48
PAGAMENTO (700214)
2017OB11896 15/09/2017 0,00 0,00 1.623,48
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11896 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00334 15/09/2017 0,00 0,00 -1.623,48
PAGAMENTO (700214)
2017OB13505 11/10/2017 0,00 0,00 1.623,48
PAGAMENTO (700214)
2017OB14864 06/11/2017 0,00 0,00 1.623,48
PAGAMENTO (700214)
2017OB16614 05/12/2017 0,00 0,00 1.623,48

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE02511 18/04/2017 1.623,48 3.246,96
l

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