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NOTA DE EMPENHO 2017NE02626

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE NOVA COLINAS
R$ 10.070,30
 

CPF/CNPJ:

11848497000119

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02626 18/04/2017 2.014,86 9.062,37 8.055,44
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02626 18/04/2017 2.014,86 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04881 08/06/2017 2.013,86 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07072 03/08/2017 2.013,86 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11399 03/11/2017 1.006,93 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11795 07/11/2017 3.020,79 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04487 27/04/2017 0,00 1.006,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05229 10/05/2017 0,00 1.006,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07889 12/06/2017 0,00 1.006,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09252 04/07/2017 0,00 1.006,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11499 07/08/2017 0,00 1.006,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14121 14/09/2017 0,00 1.006,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16987 03/11/2017 0,00 1.006,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17841 16/11/2017 0,00 1.006,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19552 12/12/2017 0,00 1.006,93 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04037 02/05/2017 0,00 0,00 1.006,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB04648 10/05/2017 0,00 0,00 1.006,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB06742 12/06/2017 0,00 0,00 1.006,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB08150 10/07/2017 0,00 0,00 1.006,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB09823 09/08/2017 0,00 0,00 1.006,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB11968 15/09/2017 0,00 0,00 1.006,93
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11968 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00406 15/09/2017 0,00 0,00 -1.006,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB13579 11/10/2017 0,00 0,00 1.006,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB14935 06/11/2017 0,00 0,00 1.006,93
PAGAMENTO (700214)
2017OB16685 05/12/2017 0,00 0,00 1.006,93

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE02626 18/04/2017 1.006,93 2.013,86
l

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