Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE02553

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE GONCALVES DIAS
R$ 34.559,30
 

CPF/CNPJ:

11825568000168

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02553 18/04/2017 6.912,66 31.102,47 27.646,64
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02553 18/04/2017 6.912,66 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04786 08/06/2017 6.911,66 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07017 03/08/2017 6.911,66 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11351 03/11/2017 3.455,83 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11730 07/11/2017 10.367,49 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04412 26/04/2017 0,00 3.455,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05172 09/05/2017 0,00 3.455,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07818 09/06/2017 0,00 3.455,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09204 04/07/2017 0,00 3.455,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11450 07/08/2017 0,00 3.455,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14064 14/09/2017 0,00 3.455,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16926 03/11/2017 0,00 3.455,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17773 16/11/2017 0,00 3.455,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19487 12/12/2017 0,00 3.455,83 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03976 02/05/2017 0,00 0,00 3.455,83
PAGAMENTO (700214)
2017OB04599 10/05/2017 0,00 0,00 3.455,83
PAGAMENTO (700214)
2017OB06694 12/06/2017 0,00 0,00 3.455,83
PAGAMENTO (700214)
2017OB08102 10/07/2017 0,00 0,00 3.455,83
PAGAMENTO (700214)
2017OB09775 09/08/2017 0,00 0,00 3.455,83
PAGAMENTO (700214)
2017OB11919 15/09/2017 0,00 0,00 3.455,83
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11919 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00357 15/09/2017 0,00 0,00 -3.455,83
PAGAMENTO (700214)
2017OB13528 11/10/2017 0,00 0,00 3.455,83
PAGAMENTO (700214)
2017OB14887 06/11/2017 0,00 0,00 3.455,83
PAGAMENTO (700214)
2017OB16637 05/12/2017 0,00 0,00 3.455,83

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE02553 18/04/2017 3.455,83 6.911,66
l

+

,