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NOTA DE EMPENHO 2017NE02646

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE PINHEIRO
R$ 158.052,20
 

CPF/CNPJ:

11782162000145

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02646 19/04/2017 31.611,24 142.246,08 126.440,96
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02646 19/04/2017 31.611,24 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04912 09/06/2017 31.610,24 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07091 03/08/2017 31.610,24 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11423 03/11/2017 15.805,12 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11832 08/11/2017 47.415,36 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04513 27/04/2017 0,00 15.805,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05249 10/05/2017 0,00 15.805,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07909 12/06/2017 0,00 15.805,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09298 04/07/2017 0,00 15.805,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11522 07/08/2017 0,00 15.805,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14143 14/09/2017 0,00 15.805,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17008 03/11/2017 0,00 15.805,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17861 16/11/2017 0,00 15.805,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19583 12/12/2017 0,00 15.805,12 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04065 02/05/2017 0,00 0,00 15.805,12
PAGAMENTO (700214)
2017OB04667 10/05/2017 0,00 0,00 15.805,12
PAGAMENTO (700214)
2017OB06761 12/06/2017 0,00 0,00 15.805,12
PAGAMENTO (700214)
2017OB08169 10/07/2017 0,00 0,00 15.805,12
PAGAMENTO (700214)
2017OB09842 09/08/2017 0,00 0,00 15.805,12
PAGAMENTO (700214)
2017OB11987 15/09/2017 0,00 0,00 15.805,12
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11987 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00425 15/09/2017 0,00 0,00 -15.805,12
PAGAMENTO (700214)
2017OB13598 11/10/2017 0,00 0,00 15.805,12
PAGAMENTO (700214)
2017OB14954 06/11/2017 0,00 0,00 15.805,12
PAGAMENTO (700214)
2017OB16704 05/12/2017 0,00 0,00 15.805,12

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE02646 19/04/2017 15.805,12 31.610,24
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