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NOTA DE EMPENHO 2017NE02466

Favorecido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRINHA
R$ 115.245,70
 

CPF/CNPJ:

11513081000140

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02466 18/04/2017 23.049,94 103.720,23 92.195,76
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02466 18/04/2017 23.049,94 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04728 08/06/2017 23.048,94 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06954 02/08/2017 23.048,94 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11296 03/11/2017 11.524,47 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11672 07/11/2017 34.573,41 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04349 26/04/2017 0,00 11.524,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05082 09/05/2017 0,00 11.524,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07724 09/06/2017 0,00 11.524,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09106 04/07/2017 0,00 11.524,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11400 07/08/2017 0,00 11.524,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14000 14/09/2017 0,00 11.524,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16868 03/11/2017 0,00 11.524,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17492 10/11/2017 0,00 11.524,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19390 11/12/2017 0,00 11.524,47 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03927 02/05/2017 0,00 0,00 11.524,47
PAGAMENTO (700214)
2017OB04550 10/05/2017 0,00 0,00 11.524,47
PAGAMENTO (700214)
2017OB06644 12/06/2017 0,00 0,00 11.524,47
PAGAMENTO (700214)
2017OB08052 10/07/2017 0,00 0,00 11.524,47
PAGAMENTO (700214)
2017OB09725 09/08/2017 0,00 0,00 11.524,47
PAGAMENTO (700214)
2017OB11869 15/09/2017 0,00 0,00 11.524,47
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11869 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00307 15/09/2017 0,00 0,00 -11.524,47
PAGAMENTO (700214)
2017OB13478 11/10/2017 0,00 0,00 11.524,47
PAGAMENTO (700214)
2017OB14837 06/11/2017 0,00 0,00 11.524,47
PAGAMENTO (700214)
2017OB16587 05/12/2017 0,00 0,00 11.524,47

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE02466 18/04/2017 11.524,47 23.048,94
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