Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE02656

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE PRESIDENTE SARNEY
R$ 35.377,40
 

CPF/CNPJ:

11480077000122

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02656 19/04/2017 7.076,28 31.838,76 28.301,12
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02656 19/04/2017 7.076,28 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04921 09/06/2017 7.075,28 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07104 03/08/2017 7.075,28 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11433 03/11/2017 3.537,64 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11843 08/11/2017 10.612,92 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04523 27/04/2017 0,00 3.537,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05258 10/05/2017 0,00 3.537,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07918 12/06/2017 0,00 3.537,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09317 04/07/2017 0,00 3.537,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11537 07/08/2017 0,00 3.537,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14159 14/09/2017 0,00 3.537,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17022 03/11/2017 0,00 3.537,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17870 16/11/2017 0,00 3.537,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19592 12/12/2017 0,00 3.537,64 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04107 02/05/2017 0,00 0,00 3.537,64
PAGAMENTO (700214)
2017OB04677 10/05/2017 0,00 0,00 3.537,64
PAGAMENTO (700214)
2017OB06770 12/06/2017 0,00 0,00 3.537,64
PAGAMENTO (700214)
2017OB08178 10/07/2017 0,00 0,00 3.537,64
PAGAMENTO (700214)
2017OB09851 09/08/2017 0,00 0,00 3.537,64
PAGAMENTO (700214)
2017OB11996 15/09/2017 0,00 0,00 3.537,64
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11996 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00434 15/09/2017 0,00 0,00 -3.537,64
PAGAMENTO (700214)
2017OB13607 11/10/2017 0,00 0,00 3.537,64
PAGAMENTO (700214)
2017OB14963 06/11/2017 0,00 0,00 3.537,64
PAGAMENTO (700214)
2017OB16713 05/12/2017 0,00 0,00 3.537,64

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE02656 19/04/2017 3.537,64 7.075,28
l

+

,