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NOTA DE EMPENHO 2017NE02579

Favorecido

FMS-PREF.M.DE IGARAPE GRANDE
R$ 22.482,00
 

CPF/CNPJ:

11423116000150

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02579 18/04/2017 4.497,20 20.232,90 17.984,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02579 18/04/2017 4.497,20 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04811 08/06/2017 4.496,20 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07035 03/08/2017 4.496,20 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11363 03/11/2017 2.248,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11745 07/11/2017 6.744,30 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04428 26/04/2017 0,00 2.248,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05190 09/05/2017 0,00 2.248,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07838 12/06/2017 0,00 2.248,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09216 04/07/2017 0,00 2.248,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11462 07/08/2017 0,00 2.248,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14081 14/09/2017 0,00 2.248,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16940 03/11/2017 0,00 2.248,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17795 16/11/2017 0,00 2.248,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19504 12/12/2017 0,00 2.248,10 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03989 02/05/2017 0,00 0,00 2.248,10
PAGAMENTO (700214)
2017OB04612 10/05/2017 0,00 0,00 2.248,10
PAGAMENTO (700214)
2017OB06706 12/06/2017 0,00 0,00 2.248,10
PAGAMENTO (700214)
2017OB08114 10/07/2017 0,00 0,00 2.248,10
PAGAMENTO (700214)
2017OB09787 09/08/2017 0,00 0,00 2.248,10
PAGAMENTO (700214)
2017OB11931 15/09/2017 0,00 0,00 2.248,10
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11931 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00369 15/09/2017 0,00 0,00 -2.248,10
PAGAMENTO (700214)
2017OB13542 11/10/2017 0,00 0,00 2.248,10
PAGAMENTO (700214)
2017OB14899 06/11/2017 0,00 0,00 2.248,10
PAGAMENTO (700214)
2017OB16649 05/12/2017 0,00 0,00 2.248,10

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE02579 18/04/2017 2.248,10 4.496,20
l

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