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NOTA DE EMPENHO 2017NE02677

Favorecido

FNS- PREFEITURA M. DE SAO BENTO
R$ 84.306,10
 

CPF/CNPJ:

11418184000120

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02677 19/04/2017 16.862,02 75.874,59 67.444,08
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02677 19/04/2017 16.862,02 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04945 09/06/2017 16.861,02 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07129 03/08/2017 16.861,02 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11454 03/11/2017 8.430,51 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11871 08/11/2017 25.291,53 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04560 27/04/2017 0,00 8.430,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05291 10/05/2017 0,00 8.430,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07939 12/06/2017 0,00 8.430,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09338 04/07/2017 0,00 8.430,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11562 07/08/2017 0,00 8.430,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14183 14/09/2017 0,00 8.430,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17043 03/11/2017 0,00 8.430,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17891 16/11/2017 0,00 8.430,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19620 12/12/2017 0,00 8.430,51 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04028 02/05/2017 0,00 0,00 8.430,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB04702 10/05/2017 0,00 0,00 8.430,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB06791 12/06/2017 0,00 0,00 8.430,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB08199 10/07/2017 0,00 0,00 8.430,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB09872 09/08/2017 0,00 0,00 8.430,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB12017 15/09/2017 0,00 0,00 8.430,51
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12017 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00455 15/09/2017 0,00 0,00 -8.430,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB13628 11/10/2017 0,00 0,00 8.430,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB14984 06/11/2017 0,00 0,00 8.430,51
PAGAMENTO (700214)
2017OB16734 05/12/2017 0,00 0,00 8.430,51

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE02677 19/04/2017 8.430,51 16.861,02
l

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