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NOTA DE EMPENHO 2017NE02436

Favorecido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA
R$ 28.828,40
 

CPF/CNPJ:

11394258000136

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02436 18/04/2017 5.766,48 25.944,66 23.061,92
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02436 18/04/2017 5.766,48 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04709 08/06/2017 5.765,48 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE06939 02/08/2017 5.765,48 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11283 03/11/2017 2.882,74 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11659 07/11/2017 8.648,22 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04334 26/04/2017 0,00 2.882,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05070 09/05/2017 0,00 2.882,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07684 09/06/2017 0,00 2.882,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09066 04/07/2017 0,00 2.882,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11388 07/08/2017 0,00 2.882,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL13986 14/09/2017 0,00 2.882,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16855 03/11/2017 0,00 2.882,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17472 10/11/2017 0,00 2.882,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19377 11/12/2017 0,00 2.882,74 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03915 02/05/2017 0,00 0,00 2.882,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB04538 10/05/2017 0,00 0,00 2.882,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB06632 12/06/2017 0,00 0,00 2.882,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB08040 10/07/2017 0,00 0,00 2.882,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB09713 09/08/2017 0,00 0,00 2.882,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB11857 15/09/2017 0,00 0,00 2.882,74
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11857 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00295 15/09/2017 0,00 0,00 -2.882,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB13466 11/10/2017 0,00 0,00 2.882,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB14825 06/11/2017 0,00 0,00 2.882,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB16575 05/12/2017 0,00 0,00 2.882,74

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE02436 18/04/2017 2.882,74 5.765,48
l

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