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NOTA DE EMPENHO 2017NE02555

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE GOV.LUIS ROCHA
R$ 14.813,90
 

CPF/CNPJ:

11386348000185

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02555 18/04/2017 2.963,58 14.331,61 11.850,32
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02555 18/04/2017 2.963,58 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04787 08/06/2017 2.962,58 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07018 03/08/2017 2.962,58 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11352 03/11/2017 1.481,29 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11731 07/11/2017 4.443,87 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04416 26/04/2017 0,00 1.481,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05173 09/05/2017 0,00 1.481,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07819 09/06/2017 0,00 1.481,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09205 04/07/2017 0,00 1.481,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11451 07/08/2017 0,00 1.481,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14066 14/09/2017 0,00 1.481,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16927 03/11/2017 0,00 1.481,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17774 16/11/2017 0,00 1.481,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19488 12/12/2017 0,00 2.481,29 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB03980 02/05/2017 0,00 0,00 1.481,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB04600 10/05/2017 0,00 0,00 1.481,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB06695 12/06/2017 0,00 0,00 1.481,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB08103 10/07/2017 0,00 0,00 1.481,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB09776 09/08/2017 0,00 0,00 1.481,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB11920 15/09/2017 0,00 0,00 1.481,29
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11920 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00358 15/09/2017 0,00 0,00 -1.481,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB13529 11/10/2017 0,00 0,00 1.481,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB14888 06/11/2017 0,00 0,00 1.481,29
PAGAMENTO (700214)
2017OB16638 05/12/2017 0,00 0,00 1.481,29

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE02555 18/04/2017 2.481,29 2.962,58
l

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