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NOTA DE EMPENHO 2017NE02620

Favorecido

FMS DA PREFEITURA MUN. MIRANDA DO NORTE
R$ 51.958,40
 

CPF/CNPJ:

11321235000100

Emissão:

18/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02620 18/04/2017 10.392,48 46.761,66 41.565,92
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02620 18/04/2017 10.392,48 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04875 08/06/2017 10.391,48 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07066 03/08/2017 10.391,48 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11393 03/11/2017 5.195,74 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11789 07/11/2017 15.587,22 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04475 27/04/2017 0,00 5.195,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05223 10/05/2017 0,00 5.195,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07883 12/06/2017 0,00 5.195,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09246 04/07/2017 0,00 5.195,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11493 07/08/2017 0,00 5.195,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14115 14/09/2017 0,00 5.195,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL16981 03/11/2017 0,00 5.195,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17835 16/11/2017 0,00 5.195,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19546 12/12/2017 0,00 5.195,74 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04029 02/05/2017 0,00 0,00 5.195,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB04642 10/05/2017 0,00 0,00 5.195,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB06736 12/06/2017 0,00 0,00 5.195,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB08144 10/07/2017 0,00 0,00 5.195,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB09817 09/08/2017 0,00 0,00 5.195,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB11962 15/09/2017 0,00 0,00 5.195,74
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11962 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00400 15/09/2017 0,00 0,00 -5.195,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB13572 11/10/2017 0,00 0,00 5.195,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB14929 06/11/2017 0,00 0,00 5.195,74
PAGAMENTO (700214)
2017OB16679 05/12/2017 0,00 0,00 5.195,74

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE02620 18/04/2017 5.195,74 10.391,48
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