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NOTA DE EMPENHO 2017NE02645

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE PINDARE MIRIM
R$ 62.670,80
 

CPF/CNPJ:

11146975000149

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02645 19/04/2017 12.534,96 56.402,82 50.135,84
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02645 19/04/2017 12.534,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04911 09/06/2017 12.533,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07090 03/08/2017 12.533,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11422 03/11/2017 6.266,98 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11831 08/11/2017 18.800,94 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04512 27/04/2017 0,00 6.266,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05248 10/05/2017 0,00 6.266,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07908 12/06/2017 0,00 6.266,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09294 04/07/2017 0,00 6.266,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11520 07/08/2017 0,00 6.266,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14142 14/09/2017 0,00 6.266,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17007 03/11/2017 0,00 6.266,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17860 16/11/2017 0,00 6.266,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19582 12/12/2017 0,00 6.266,98 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04064 02/05/2017 0,00 0,00 6.266,98
PAGAMENTO (700214)
2017OB04666 10/05/2017 0,00 0,00 6.266,98
PAGAMENTO (700214)
2017OB06760 12/06/2017 0,00 0,00 6.266,98
PAGAMENTO (700214)
2017OB08168 10/07/2017 0,00 0,00 6.266,98
PAGAMENTO (700214)
2017OB09841 09/08/2017 0,00 0,00 6.266,98
PAGAMENTO (700214)
2017OB11986 15/09/2017 0,00 0,00 6.266,98
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11986 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00424 15/09/2017 0,00 0,00 -6.266,98
PAGAMENTO (700214)
2017OB13597 11/10/2017 0,00 0,00 6.266,98
PAGAMENTO (700214)
2017OB14953 06/11/2017 0,00 0,00 6.266,98
PAGAMENTO (700214)
2017OB16703 05/12/2017 0,00 0,00 6.266,98

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE02645 19/04/2017 6.266,98 12.533,96
l

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