Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE00207

Favorecido

SAMUEL DE SOUSA SILVA
R$ 270,02
 

CPF/CNPJ:

92049699387

Emissão:

23/05/2017

Plano Interno:

ESCUTAS

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

0112719/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

Gestão por Resultado

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

AV PRINCIPAL 500 CENTRO

Municipio:

RAPOSA

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

VALOR REF.A ADIANTAMENTO,PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS PARA AS ESCUTAS TERRITORIAIS.CONF. C.I.N.014/2017-SUADM/SEPLAN.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00207 23/05/2017 1.200,00 270,02 270,02
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.A ADIANTAMENTO,PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS PARA AS ESCUTAS TERRITORIAIS.CONF. C.I.N.014/2017-SUADM/SEPLAN.
2017NE00207 23/05/2017 1.200,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO
2017NE00422 11/09/2017 -929,98 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2017NL01424 23/05/2017 0,00 -929,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2017NL00652 23/05/2017 0,00 1.200,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
2017OB00274 24/05/2017 0,00 0,00 1.200,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL01405 05/09/2017 0,00 0,00 270,02
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL01405 05/09/2017 0,00 0,00 -270,02
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO
2017GR00056 11/09/2017 0,00 0,00 -929,98

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,