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NOTA DE EMPENHO 2017NE00465

Favorecido

DELMARK JOSE BARBOSA DA SILVA
R$ 600,00
 

CPF/CNPJ:

25260456300

Emissão:

13/10/2017

Plano Interno:

UEPBNDES

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

0243106/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

Gestão por Resultado

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA 31 QDA 22 CASA 71 JARDIM ARACAGI 3-COHATRAC

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

REF.ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM SERVIDORES DA UEP,PA-RA DIVERSOS MUNICIPIOS DOESTADO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00465 13/10/2017 900,00 600,00 600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS COM SERVIDORES DA UEP,PA-RA DIVERSOS MUNICIPIOS DOESTADO.
2017NE00465 13/10/2017 900,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE SSALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO PELO SERVIDOR
2017NE00535 05/12/2017 -300,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2017NL02068 13/10/2017 0,00 -300,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2017NL01660 13/10/2017 0,00 900,00 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 05022633000114 - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN
2017OB00694 13/10/2017 0,00 0,00 900,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADP PELO SERRVIDOR
2017GR00074 05/12/2017 0,00 0,00 -300,00
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2017NL02183 19/12/2017 0,00 0,00 970,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2017NL02183 19/12/2017 0,00 0,00 -970,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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