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NOTA DE EMPENHO 2017NE00065

Favorecido

NILSON RIBEIRO DA SILVA-ME
R$ 23.634,00
 

CPF/CNPJ:

12928398000100

Emissão:

15/02/2017

Plano Interno:

PLANORC

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

257342/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

Gestão por Resultado

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

CAPA PARA CD EM ACRILICO TRASNPARETE, CAPACIDADE PARA 1 CD/DVD COM ADESIVO CD-ROM TIPO DVD-RW, 12X4,7GB, GRAVAVEL IMPRESSOS GRAFICOS TIPO MANUAIS, PAPEL COUCHE,COR BRANCA IMPR

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00065 15/02/2017 289.958,00 23.634,00 23.634,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CAPA PARA CD EM ACRILICO TRASNPARETE, CAPACIDADE PARA 1 CD/DVD COM ADESIVO CD-ROM TIPO DVD-RW, 12X4,7GB, GRAVAVEL IMPRESSOS GRAFICOS TIPO MANUAIS, PAPEL COUCHE,COR BRANCA IMPR
2017NE00065 15/02/2017 289.958,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CRACHA EM PAPEL CARTAO SUPREMO 250G, TIPO CORDAO E CAPA PLASTICA, NO TAMANHO 10,5 X 14,8CM BANNER ADESIVADO, CONECCIONADO EM LONA, MEDINDO 1,20 X 90CM,
2017NE00217 24/05/2017 -55.340,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CAPA PARA CD EM ACRILICO TRASNPARETE, CAPACIDADE PARA 1 CD/DVD COM ADESIVO CD-ROM TIPO DVD-RW, 12X4,7GB, GRAVAVEL IMPRESSOS GRAFICOS TIPO MANUAIS, PAPEL COUCHE,COR BRANCA IMPR
2017NE00506 10/11/2017 -195.634,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: IMPRESSOS GRAFICOS DE RELATORIOS, FORMATO A4(FECHDO) COM 100 PAGINAS, CAPA EM PAPEL C, MIOLO EM PAPEL COUCHE 115G IMPRESSAO 4 X 4 BANNER ADESIVADO, CONECCIONADO EM LONA, MEDINDO 1,20 X 90CM,
2017NE00569 19/12/2017 -15.350,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00572 16/05/2017 0,00 700,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00572 16/05/2017 0,00 700,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00572 16/05/2017 0,00 4.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL00997 13/07/2017 0,00 390,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01319 29/08/2017 0,00 7.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01568 02/10/2017 0,00 84,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01568 02/10/2017 0,00 4.250,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01568 02/10/2017 0,00 2.750,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01568 02/10/2017 0,00 84,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01666 16/10/2017 0,00 588,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01666 16/10/2017 0,00 588,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01666 16/10/2017 0,00 2.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00242 18/05/2017 0,00 0,00 5.400,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00443 18/07/2017 0,00 0,00 390,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00584 05/09/2017 0,00 0,00 7.500,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00683 11/10/2017 0,00 0,00 7.168,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00713 19/10/2017 0,00 0,00 3.176,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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