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NOTA DE EMPENHO 2017NE00108

Favorecido

ORIENTA CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
R$ 18.707,00
 

CPF/CNPJ:

11709184000180

Emissão:

30/03/2017

Plano Interno:

DORG

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0030160/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

Gestão por Resultado

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DELOCACAO DE ESPACOS PARA EVENTOS,CLIMATIZADOS E EQUIPADOS,COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO LACHE E ALMOCO, PARA EXERCICIO2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00108 30/03/2017 20.000,00 18.707,00 18.707,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DELOCACAO DE ESPACOS PARA EVENTOS,CLIMATIZADOS E EQUIPADOS,COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO LACHE E ALMOCO, PARA EXERCICIO2017.
2017NE00108 30/03/2017 20.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA 2017NE00108.
2017NE00580 31/12/2017 -1.293,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00523 04/05/2017 0,00 6.202,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00659 24/05/2017 0,00 4.990,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01011 14/07/2017 0,00 7.515,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00207 05/05/2017 0,00 0,00 6.077,96
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00208 05/05/2017 0,00 0,00 124,04
PAGAMENTO (700214)
2017OB00283 25/05/2017 0,00 0,00 4.890,20
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00284 25/05/2017 0,00 0,00 99,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB00450 18/07/2017 0,00 0,00 7.364,70
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00451 18/07/2017 0,00 0,00 150,30

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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