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NOTA DE EMPENHO 2017NE00297

Favorecido

CLARO S/A
R$ 11.000,00
 

CPF/CNPJ:

40432544000147

Emissão:

01/05/2017

Plano Interno:

MELHORIACON

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

82510/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão de Políticas para as Mulheres

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Mulher

Ação:

Melhoria Contínua da Gestão Estadual e Transversalidades nas Politicas

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP E COMUNICACAO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL A PARTIR DE TERMINAIS MOVEIS, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00297 01/05/2017 11.000,00 11.000,00 11.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL - SMP E COMUNICACAO DE DADOS VIA REDE MOVEL DIGITAL A PARTIR DE TERMINAIS MOVEIS, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO
2017NE00297 01/05/2017 11.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL00488 01/05/2017 0,00 -4.035,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00487 30/06/2017 0,00 4.035,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00489 30/06/2017 0,00 2.936,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00490 30/06/2017 0,00 1.079,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00590 24/07/2017 0,00 5.936,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00591 24/07/2017 0,00 1.048,32 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00373 03/07/2017 0,00 0,00 2.936,16
PAGAMENTO (700214)
2017OB00374 03/07/2017 0,00 0,00 1.079,10
PAGAMENTO (700214)
2017OB00489 02/08/2017 0,00 0,00 5.936,42
PAGAMENTO (700214)
2017OB00490 02/08/2017 0,00 0,00 1.048,32

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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