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NOTA DE EMPENHO 2017NE00426

Favorecido

TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA
R$ 2.640,00
 

CPF/CNPJ:

02995233000105

Emissão:

14/07/2017

Plano Interno:

FORTALSEMA

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

126571/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

PROGRAMA REMOVIDO

Unidade Gestora:

Fundo Especial do Meio Ambiente

Ação:

Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Descrição

CONTRATACAO DE LINKS EM FORMA OTICA, CONTIGENCIA DE ACESSO A INTERNETE,RE-FERENTE AO CONTRATO N..092017/ASSJUR

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00426 14/07/2017 7.920,00 2.640,00 2.640,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE LINKS EM FORMA OTICA, CONTIGENCIA DE ACESSO A INTERNETE,RE-FERENTE AO CONTRATO N..092017/ASSJUR
2017NE00426 14/07/2017 7.920,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 2017NE00426, CONFORME AUTORIZADO.
2017NE01393 31/12/2017 -5.280,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00995 31/10/2017 0,00 330,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00997 31/10/2017 0,00 330,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01413 30/11/2017 0,00 330,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01414 30/11/2017 0,00 330,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01415 30/11/2017 0,00 330,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01416 30/11/2017 0,00 330,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01436 20/12/2017 0,00 330,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01437 20/12/2017 0,00 330,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01196 24/11/2017 0,00 0,00 330,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01197 24/11/2017 0,00 0,00 330,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01298 30/11/2017 0,00 0,00 330,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01299 30/11/2017 0,00 0,00 330,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01300 30/11/2017 0,00 0,00 330,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01301 30/11/2017 0,00 0,00 330,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01337 20/12/2017 0,00 0,00 330,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01338 20/12/2017 0,00 0,00 330,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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