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NOTA DE EMPENHO 2017NE06031

Favorecido

SAIRA DE ALMEIDA CARVALHO LIMA BARRETO
R$ 688,50
 

CPF/CNPJ:

10719598320

Emissão:

10/07/2017

Plano Interno:

DESCVISA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

132670/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA MINAS GERAIS CHACARA603 BRASIL TURU

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65065770

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 10.07 A 14.07.17EM P. DUTRA SAO DOMINGOSDO MARANHAO TUNTUM COM 04DIARIAS E MEIA RD 1004/17EM ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE06031 10/07/2017 688,50 688,50 688,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 10.07 A 14.07.17EM P. DUTRA SAO DOMINGOSDO MARANHAO TUNTUM COM 04DIARIAS E MEIA RD 1004/17EM ANEXO
2017NE06031 10/07/2017 688,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL09675 10/07/2017 0,00 688,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB08016 10/07/2017 0,00 0,00 688,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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