CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
09/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
27176/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, CON TRATO 04/16 ENTRE SAF E TICKET SERVICOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00005 | 09/02/2017 | 11.000,00 | 13.579,21 | 13.579,21 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, CON TRATO 04/16 ENTRE SAF E TICKET SERVICOS
|
2017NE00005 | 09/02/2017 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS,CONTRATO 04/16,ENTRE SAF/TICKET.
|
2017NE00188 | 22/03/2017 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO CON FORME MENO 85/2017- UGAM/SAF
|
2017NE01161 | 25/10/2017 | -1.420,79 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL00066 | 09/02/2017 | 0,00 | -3.895,39 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00046 | 17/02/2017 | 0,00 | 3.895,39 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00067 | 20/02/2017 | 0,00 | 1.787,61 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00105 | 06/03/2017 | 0,00 | 3.899,87 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL00532 | 19/04/2017 | 0,00 | 3.997,06 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01325 | 17/07/2017 | 0,00 | 1.154,13 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01550 | 18/08/2017 | 0,00 | 2.740,54 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00060 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.787,61 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00090 | 09/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.899,87 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00214 | 20/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.997,06 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00424 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.154,13 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00562 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.740,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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