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NOTA DE EMPENHO 2017NE00008

Favorecido

TELEFONICA BRASIL
R$ 62.483,18
 

CPF/CNPJ:

02558157000162

Emissão:

09/02/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

271779/17

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Agricultura Familiar

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO,CONTRATO 28/15,ENTRE SAF E A EMPRESA TELEFONICA BRASIL S/A.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00008 09/02/2017 13.000,00 57.602,59 57.602,59
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO,CONTRATO 28/15,ENTRE SAF E A EMPRESA TELEFONICA BRASIL S/A.
2017NE00008 09/02/2017 13.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO, CONTRATO 28/15,ENTRE SAF/TELEFONICA BRASIL/SA
2017NE00187 22/03/2017 6.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA O CONTRATO NR 28/15, PREGAO 06/15
2017NE00329 24/04/2017 12.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR REFERENTE AO MES 06/17
2017NE00563 13/06/2017 3.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DO CONTRATO FIRMADO ENTRE SAF/TELEFONICA BRASIL
2017NE00681 12/07/2017 12.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A CONTRATO DE TELEFONIA MOVEL
2017NE00941 15/08/2017 15.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL
2017NE00984 12/09/2017 11.500,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REFERENTE A RENOVACAO DO CONTRATO NR 28/15 DO REFERENTE DEZEMBRO 2017
2017NE01508 17/11/2017 7.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: AJUSTE DA CONTA 622920101
2017NE01657 31/12/2017 -17.016,82 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00047 17/02/2017 0,00 4.732,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00049 17/02/2017 0,00 291,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00254 15/03/2017 0,00 291,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00255 15/03/2017 0,00 5.338,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00530 19/04/2017 0,00 6.104,86 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00531 19/04/2017 0,00 283,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00673 10/05/2017 0,00 4.625,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00674 10/05/2017 0,00 203,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00965 13/06/2017 0,00 5.245,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01362 24/07/2017 0,00 5.363,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01455 10/08/2017 0,00 4.753,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01456 10/08/2017 0,00 251,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01649 12/09/2017 0,00 4.936,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01650 12/09/2017 0,00 251,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01959 11/10/2017 0,00 4.315,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL01960 11/10/2017 0,00 251,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02333 14/11/2017 0,00 5.250,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02334 14/11/2017 0,00 251,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL02612 13/12/2017 0,00 4.862,08 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00046 20/02/2017 0,00 0,00 4.732,24
PAGAMENTO (700214)
2017OB00047 20/02/2017 0,00 0,00 291,68
PAGAMENTO (700214)
2017OB00118 16/03/2017 0,00 0,00 291,68
PAGAMENTO (700214)
2017OB00119 16/03/2017 0,00 0,00 5.338,32
PAGAMENTO (700214)
2017OB00212 20/04/2017 0,00 0,00 6.104,86
PAGAMENTO (700214)
2017OB00213 20/04/2017 0,00 0,00 283,68
PAGAMENTO (700214)
2017OB00259 10/05/2017 0,00 0,00 4.625,55
PAGAMENTO (700214)
2017OB00260 10/05/2017 0,00 0,00 203,12
PAGAMENTO (700214)
2017OB00350 19/06/2017 0,00 0,00 5.245,32
PAGAMENTO (700214)
2017OB00457 31/07/2017 0,00 0,00 5.363,47
PAGAMENTO (700214)
2017OB00510 14/08/2017 0,00 0,00 4.753,92
PAGAMENTO (700214)
2017OB00511 14/08/2017 0,00 0,00 251,16
PAGAMENTO (700214)
2017OB00643 04/10/2017 0,00 0,00 4.936,09
PAGAMENTO (700214)
2017OB00644 04/10/2017 0,00 0,00 251,16
PAGAMENTO (700214)
2017OB00709 13/10/2017 0,00 0,00 4.315,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB00710 13/10/2017 0,00 0,00 251,16
PAGAMENTO (700214)
2017OB01033 27/12/2017 0,00 0,00 251,16
PAGAMENTO (700214)
2017OB01035 27/12/2017 0,00 0,00 5.250,14
PAGAMENTO (700214)
2017OB01046 27/12/2017 0,00 0,00 4.610,92
PAGAMENTO (700214)
2017OB01047 27/12/2017 0,00 0,00 251,16

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE00008 09/02/2017 4.880,59 4.880,59
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