CPF/CNPJ:
13480254000104
Emissão:
22/05/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
84197/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO N.014/2015-ASSEJUR-SEGEP, DE VIGENCIA DE 12/05/2017 A 11/05/2018. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00103 | 22/05/2017 | 83.756,07 | 39.487,42 | 39.487,42 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO N.014/2015-ASSEJUR-SEGEP, DE VIGENCIA DE 12/05/2017 A 11/05/2018. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.
|
2017NE00103 | 22/05/2017 | 83.756,07 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE SALDO DO EMPENHO N.103
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2017NE00320 | 31/12/2017 | -44.268,65 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
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2017NL01210 | 07/07/2017 | 0,00 | 904,45 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
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2017NL01450 | 16/08/2017 | 0,00 | 1.954,39 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01646 | 14/09/2017 | 0,00 | 9.931,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01831 | 13/10/2017 | 0,00 | 13.285,26 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL02132 | 08/11/2017 | 0,00 | 5.383,38 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL02314 | 05/12/2017 | 0,00 | 8.028,02 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00264 | 18/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 904,45 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00297 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.954,39 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00362 | 04/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.931,92 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00402 | 19/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 13.285,26 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00493 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.383,38 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00517 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.028,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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