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NOTA DE EMPENHO 2017NE00103

Favorecido

WC VIAGENS E TURISMO LTDA
R$ 39.487,42
 

CPF/CNPJ:

13480254000104

Emissão:

22/05/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Processo:

84197/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Administração

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO N.014/2015-ASSEJUR-SEGEP, DE VIGENCIA DE 12/05/2017 A 11/05/2018. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00103 22/05/2017 83.756,07 39.487,42 39.487,42
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO N.014/2015-ASSEJUR-SEGEP, DE VIGENCIA DE 12/05/2017 A 11/05/2018. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.
2017NE00103 22/05/2017 83.756,07 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE SALDO DO EMPENHO N.103
2017NE00320 31/12/2017 -44.268,65 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL01210 07/07/2017 0,00 904,45 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL01450 16/08/2017 0,00 1.954,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL01646 14/09/2017 0,00 9.931,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL01831 13/10/2017 0,00 13.285,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL02132 08/11/2017 0,00 5.383,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL02314 05/12/2017 0,00 8.028,02 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00264 18/07/2017 0,00 0,00 904,45
PAGAMENTO (700214)
2017OB00297 17/08/2017 0,00 0,00 1.954,39
PAGAMENTO (700214)
2017OB00362 04/10/2017 0,00 0,00 9.931,92
PAGAMENTO (700214)
2017OB00402 19/10/2017 0,00 0,00 13.285,26
PAGAMENTO (700214)
2017OB00493 27/12/2017 0,00 0,00 5.383,38
PAGAMENTO (700214)
2017OB00517 27/12/2017 0,00 0,00 8.028,02

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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