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NOTA DE EMPENHO 2017NE00022

Favorecido

F. MENDES DOS SANTOS
R$ 96.498,90
 

CPF/CNPJ:

04708840000164

Emissão:

21/02/2017

Plano Interno:

MANUTCENTRO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

16395/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Administração

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFERENTE AO CONTRATO N.014/2011-ASSEJUR/SEPLAN.VIGENCIA DE 01/04/2016 A 01/04/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00022 21/02/2017 97.537,00 96.498,90 96.498,90
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO N.014/2011-ASSEJUR/SEPLAN.VIGENCIA DE 01/04/2016 A 01/04/2017.
2017NE00022 21/02/2017 97.537,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DO SALDO DE EMPENHO N.22
2017NE00315 31/12/2017 -1.038,10 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00050 21/02/2017 0,00 32.166,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00087 08/03/2017 0,00 32.166,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL00289 07/04/2017 0,00 32.166,30 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00020 23/02/2017 0,00 0,00 30.805,67
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00028 23/02/2017 0,00 0,00 1.360,63
PAGAMENTO (700214)
2017OB00045 10/03/2017 0,00 0,00 30.805,67
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00046 10/03/2017 0,00 0,00 1.360,63
PAGAMENTO (700214)
2017OB00094 10/04/2017 0,00 0,00 30.805,67
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB00101 10/04/2017 0,00 0,00 1.360,63

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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