CPF/CNPJ:
46737170315
Emissão:
11/07/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
156943/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA JAQUEIRAS QDA 58 CASA 13 RENASCENCA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65075220
ADIANT.DESP. DECORRENTEDE VIAGENS PARA FISCALI-ZAR OBRAS NO INTERIOR DOESTADO.MA.CONF.SA:143/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01825 | 11/07/2017 | 1.500,00 | 1.497,33 | 1.497,33 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP. DECORRENTEDE VIAGENS PARA FISCALI-ZAR OBRAS NO INTERIOR DOESTADO.MA.CONF.SA:143/17.
|
2017NE01825 | 11/07/2017 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 01825/2017.
|
2017NE03241 | 03/11/2017 | -2,67 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL07735 | 11/07/2017 | 0,00 | -2,67 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL04012 | 11/07/2017 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB02809 | 11/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL07343 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.497,63 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL07343 | 24/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.497,63 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO PARTE DE ADIANT.NAO UTILIZADO.
|
2017GR00170 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -2,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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