CPF/CNPJ:
00351009310
Emissão:
22/02/2017
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
33306/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 11 QD 21 CONHATRAC IV
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANT.DESP.ABASTECIMENTOEM VIAGEM PARA FISCALIZAROBRAS NO INTERIOR DO MA.CONF.SA:00049/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00291 | 22/02/2017 | 1.235,00 | 955,00 | 955,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP.ABASTECIMENTOEM VIAGEM PARA FISCALIZAROBRAS NO INTERIOR DO MA.CONF.SA:00049/17.
|
2017NE00291 | 22/02/2017 | 1.235,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 00291/2017.
|
2017NE00642 | 30/03/2017 | -280,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2017NL01510 | 22/02/2017 | 0,00 | -280,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2017NL00703 | 22/02/2017 | 0,00 | 1.235,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2017OB00517 | 22/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.235,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2017NL01509 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 955,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2017NL01509 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -955,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE ADIIANT.NAO UTILIZADO.
|
2017GR00037 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -280,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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