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NOTA DE EMPENHO 2017NE02130

Favorecido

PREF MUN DE IMPERATRIZ
R$ 14.251,80
 

CPF/CNPJ:

06158455000116

Emissão:

21/12/2017

Plano Interno:

PESSOALSUL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO

Processo:

297718/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual da Região Tocantina do

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

VALOR REF. A REEMBOLSO DESERVIDORES ANTONIO FABRICIO EVANGELISTA BARNBOSA, EDNA SOUSA CRUZ, JOEL GOUVEA DE OLIVEIRA E SHEILA ELKE ARAUJO NUNES CEDIDOSPELA PREFEITURA DE IMPERATRIZ A UEMASUL REF. MES DE NOVEMBRO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02130 21/12/2017 14.251,80 14.251,80 14.251,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A REEMBOLSO DESERVIDORES ANTONIO FABRICIO EVANGELISTA BARNBOSA, EDNA SOUSA CRUZ, JOEL GOUVEA DE OLIVEIRA E SHEILA ELKE ARAUJO NUNES CEDIDOSPELA PREFEITURA DE IMPERATRIZ A UEMASUL REF. MES DE NOVEMBRO
2017NE02130 21/12/2017 14.251,80 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL02895 21/12/2017 0,00 14.251,80 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB02703 27/12/2017 0,00 0,00 14.251,80
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06156 OB - 2017OB02703 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 28122017
2017NS00148 27/12/2017 0,00 0,00 -14.251,80
PAGAMENTO (700214)
2017OB02781 28/12/2017 0,00 0,00 14.251,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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