CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
05/09/2017
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
30940/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DESTA IES. (ITEM.39027)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE03067 | 05/09/2017 | 19.000,00 | 20.045,29 | 16.435,76 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DESTA IES. (ITEM.39027)
|
2017NE03067 | 05/09/2017 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DESTA IES. (ITEM.39027)
|
2017NE03992 | 23/10/2017 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO NOEXERCICIO 2017.
|
2017NE05313 | 31/12/2017 | -954,71 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09271 | 27/12/2017 | 0,00 | 3.609,53 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05361 | 21/09/2017 | 0,00 | 7.225,09 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05362 | 21/09/2017 | 0,00 | 583,48 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05363 | 21/09/2017 | 0,00 | 8.627,19 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04544 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.222,94 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04546 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.624,62 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04548 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 583,31 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04545 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,15 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04547 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,57 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB04549 | 03/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2017NE03067 | 05/09/2017 | 3.609,53 | 3.609,53 |
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