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NOTA DE EMPENHO 2017NE03067

Favorecido

TICKET SERVICOS S/A
R$ 20.045,29
 

CPF/CNPJ:

47866934000174

Emissão:

05/09/2017

Plano Interno:

MANUTUEMA

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

30940/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DESTA IES. (ITEM.39027)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE03067 05/09/2017 19.000,00 20.045,29 16.435,76
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DESTA IES. (ITEM.39027)
2017NE03067 05/09/2017 19.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DESTA IES. (ITEM.39027)
2017NE03992 23/10/2017 2.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO NOEXERCICIO 2017.
2017NE05313 31/12/2017 -954,71 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09271 27/12/2017 0,00 3.609,53 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL05361 21/09/2017 0,00 7.225,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL05362 21/09/2017 0,00 583,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL05363 21/09/2017 0,00 8.627,19 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04544 03/10/2017 0,00 0,00 7.222,94
PAGAMENTO (700214)
2017OB04546 03/10/2017 0,00 0,00 8.624,62
PAGAMENTO (700214)
2017OB04548 03/10/2017 0,00 0,00 583,31
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB04545 03/10/2017 0,00 0,00 2,15
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB04547 03/10/2017 0,00 0,00 2,57
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB04549 03/10/2017 0,00 0,00 0,17

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE03067 05/09/2017 3.609,53 3.609,53
l

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