CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
06/03/2017
Plano Interno:
MANUTVIGIA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
100931/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCAPATRIMONIAL NO CAMPUS,MESDE JANEIRO/2017. (ITEM.37099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00234 | 06/03/2017 | 388.122,25 | 388.122,25 | 388.122,25 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCAPATRIMONIAL NO CAMPUS,MESDE JANEIRO/2017. (ITEM.37099)
|
2017NE00234 | 06/03/2017 | 388.122,25 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
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2017NL00539 | 08/03/2017 | 0,00 | 388.122,25 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB00360 | 10/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.881,22 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB00358 | 10/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 42.693,45 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00357 | 10/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 322.141,47 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB00359 | 10/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.406,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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