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NOTA DE EMPENHO 2017NE05841

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
R$ 293.500,00
 

CPF/CNPJ:

PF0000001

Emissão:

05/07/2017

Plano Interno:

INDESFUVIEP

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL

Processo:

55893/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Descrição

EMPENHO PARA GRATIFICA -CAO DE INCENTIVO A PRODU-TIVIDADE DA FORCA DE TRA-BALHO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA /EPIDEMIOLOGICA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE05841 05/07/2017 100.000,00 293.500,00 293.500,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA GRATIFICA -CAO DE INCENTIVO A PRODU-TIVIDADE DA FORCA DE TRA-BALHO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SUPERINTENDENCIA /EPIDEMIOLOGICA.
2017NE05841 05/07/2017 100.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE IN -CENTIVO A PRODUTIVIDADE /DA FORCA DE TRABALHO NASACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.
2017NE10506 17/10/2017 117.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE IN -CENTIVO A PRODUTIVIDADE /DA FORCA DE TRABALHO NASACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.
2017NE12259 17/11/2017 70.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA FOLHA DE PAGTO DE GRATIFICACAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.
2017NE14695 29/12/2017 13.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DEEMPENHO PARA AJUSTE ORCA-MENTARIO POR DETERMINACAOSUPERIOR
2017NE14791 31/12/2017 -6.500,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515100)
2017NL21250 05/07/2017 0,00 -6.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL09415 05/07/2017 0,00 99.900,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL15933 18/10/2017 0,00 116.900,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL19879 30/11/2017 0,00 48.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL21142 29/12/2017 0,00 13.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2017NL21149 29/12/2017 0,00 22.200,00 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL09416 05/07/2017 0,00 0,00 38.500,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL11649 03/08/2017 0,00 0,00 39.000,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL15934 18/10/2017 0,00 0,00 22.400,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL15935 18/10/2017 0,00 0,00 16.600,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL16123 24/10/2017 0,00 0,00 39.000,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL17446 10/11/2017 0,00 0,00 42.000,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: PF0000061 - SENTENCAS JUDICIAIS
2017NL19880 12/12/2017 0,00 0,00 48.000,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2017NL21150 29/12/2017 0,00 0,00 48.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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