Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE01879

Favorecido

JULYANE KAROLYNE GALVAO TORRES
R$ 229,50
 

CPF/CNPJ:

60259916340

Emissão:

31/03/2017

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

57476/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

AV.CONDOMINIO COSTA SAUIPE APT.103

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 20.03 A 21.03.17EM VARGEM GRANDE 01 DIARIAS E MEIA RD 298/2017 ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01879 31/03/2017 229,50 229,50 229,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 20.03 A 21.03.17EM VARGEM GRANDE 01 DIARIAS E MEIA RD 298/2017 ANEXO
2017NE01879 31/03/2017 229,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2017NL02773 31/03/2017 0,00 229,50 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB02476 31/03/2017 0,00 0,00 229,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,