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NOTA DE EMPENHO 2017NE01944

Favorecido

S H VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
R$ 247.369,46
 

CPF/CNPJ:

11029232000199

Emissão:

14/07/2017

Plano Interno:

ADMINISTRAR

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

71078/2015.

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REF.A PRESTA.DOS SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA NOS MESES DE:MAI.A DEZ.2014.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01944 14/07/2017 247.369,46 247.369,46 247.369,46
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DOS SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA NOS MESES DE:MAI.A DEZ.2014.
2017NE01944 14/07/2017 247.369,46 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510119)
2017NL07990 14/07/2017 0,00 247.369,46 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB02233 17/07/2017 0,00 0,00 11.873,73
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB02232 17/07/2017 0,00 0,00 27.210,64
PAGAMENTO (700214)
2017OB02230 17/07/2017 0,00 0,00 184.413,95
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2017OB02231 17/07/2017 0,00 0,00 12.368,47
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2017OB02234 17/07/2017 0,00 0,00 11.502,67

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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