CPF/CNPJ:
11029232000199
Emissão:
14/07/2017
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
71078/2015.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTA.DOS SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA NOS MESES DE:MAI.A DEZ.2014.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE01944 | 14/07/2017 | 247.369,46 | 247.369,46 | 247.369,46 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DOS SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADA NOS MESES DE:MAI.A DEZ.2014.
|
2017NE01944 | 14/07/2017 | 247.369,46 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510119)
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2017NL07990 | 14/07/2017 | 0,00 | 247.369,46 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB02233 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.873,73 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB02232 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.210,64 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02230 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 184.413,95 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2017OB02231 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 12.368,47 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2017OB02234 | 17/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 11.502,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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