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NOTA DE EMPENHO 2017NE00601

Favorecido

ATRIOS COMERCIO SERV E MANUTENCAO LTDA
R$ 1.435,00
 

CPF/CNPJ:

06253312000193

Emissão:

21/03/2017

Plano Interno:

ADMINISTRAR

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Processo:

30236/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REF. SERVICOS DE MANUTEN-CAO PREVENTIVA E CORRETI-VA NO GRUPO GERADOR HEONHEIMER DE 135 KVA, NO PE-RIODO DE 20/12 A 31/12/16SESP/CIOPS, CT.125/2013,NF.912

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00601 21/03/2017 1.435,00 1.435,00 1.435,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. SERVICOS DE MANUTEN-CAO PREVENTIVA E CORRETI-VA NO GRUPO GERADOR HEONHEIMER DE 135 KVA, NO PE-RIODO DE 20/12 A 31/12/16SESP/CIOPS, CT.125/2013,NF.912
2017NE00601 21/03/2017 1.435,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02321 21/03/2017 0,00 1.435,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00786 22/03/2017 0,00 0,00 1.435,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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